|
Faktúra |
92111123
|
čipy pre stravníkov
|
350,00 |
s DPH |
073/2021
|
|
16.11.2021 |
KPK Print, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
18.11.2021 |
23.11.2021 |
|
Faktúra |
64/2023_č.fa 112307936
|
výkony služieb TZ - odvoz papiera 5/2023
|
33,24 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. ZM-KO-OD-21-0630_SZ/TZ
|
16/2021
|
05.06.2023 |
KOSIT a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
05.06.2023 |
30.06.2023 |
|
Faktúra |
52/2023_č.fa 9230755
|
odvoz kuchynského odpadu 4/2023
|
115,20 |
s DPH |
Odvoz kuchynského odpadu
|
1/2022 - SZ2022/KE1115
|
09.05.2023 |
ESPIK GROUP s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
09.05.2023 |
07.06.2023 |
|
Faktúra |
53/2023_2230400292
|
preventívna lekárska prehliadka H.B.
|
53,28 |
s DPH |
2023/06
|
|
09.05.2023 |
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L.PASTEURA KOŠICE |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
09.05.2023 |
07.06.2023 |
|
Faktúra |
54/2023_č.fa 7294092854
|
dodávka elektrickej energie 4/2023
|
1 220,57 |
s DPH |
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
|
5100136750
|
09.05.2023 |
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
11.05.2023 |
07.06.2023 |
|
Faktúra |
55/2023_č.fa 8327494740
|
služby mobilnej siete 4/2023
|
24,00 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - paušál 24
|
4/2023_2108191000
|
11.05.2023 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
11.05.2023 |
07.06.2023 |
|
Faktúra |
56/2023_č.fa 230109526
|
čistiace a upratovacie pomôcky
|
231,83 |
s DPH |
2023/09
|
|
17.05.2023 |
WORLDOFFICE VY, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
23.05.2023 |
07.06.2023 |
|
Faktúra |
57/2023_č.fa 5223123084
|
čistiace a upratovacie pomôcky
|
632,03 |
s DPH |
2023/08
|
|
17.05.2023 |
ALZA.sk s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
23.05.2023 |
07.06.2023 |
|
Faktúra |
58/2023_č.fa 23196
|
účtovníctvo a PaM 4/2023
|
70,00 |
s DPH |
Zmluva o zabezpečení rozpočtových činností RO
|
|
29.05.2023 |
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
29.05.2023 |
07.06.2023 |
|
Faktúra |
59/2023_2023/020
|
doplatok k strave zamestnancov 5/2023
|
249,20 |
s DPH |
ZP - stravovanie zamestnancov
|
|
02.06.2023 |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
05.06.2023 |
30.06.2023 |
|
Faktúra |
60/2023_č.fa 8659618726
|
dodávka zemného plynu 6/2023
|
92,00 |
s DPH |
Zmluva o odbere zemného plynu
|
|
02.06.2023 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
05.06.2023 |
30.06.2023 |
|
Faktúra |
61/2023_č.fa 23300
|
VO potravín - nadlimitná zákazka
|
1 800,00 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
|
2/2019
|
05.06.2023 |
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
05.06.2023 |
30.06.2023 |
|
Faktúra |
62/2023_č.fa 23259
|
účtovníctvo a PaM 5/2023
|
70,00 |
s DPH |
Zmluva o zabezpečení rozpočtových činností RO
|
|
05.06.2023 |
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
05.06.2023 |
30.06.2023 |
|
Faktúra |
63/2023_č.fa 8329114709
|
pevná linka a internet 5/2023
|
39,35 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (CRZ 22.3.2023)
|
3/2023 - 9937675875
|
05.06.2023 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
05.06.2023 |
30.06.2023 |
|
Faktúra |
65/2023_č.fa 9230966
|
odvoz kuchynského odpadu 5/2023
|
165,60 |
s DPH |
Odvoz kuchynského odpadu
|
1/2022 - SZ2022/KE1115
|
06.06.2023 |
ESPIK GROUP s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
12.06.2023 |
10.07.2023 |
|
Faktúra |
50/2023_č.fa 2312200309
|
vyúčtovacia faktúra za teplo 2022 - preplatok
|
308,30 |
s DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 52/22/2016
|
15/2022_52/22/2016
|
04.05.2023 |
VEOLIA ENERGIA Východné Slovensko, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
05.05.2023 |
06.06.2023 |
|
Faktúra |
66/2023_č.fa 2300005
|
dodávka tepelnej energie 5/2023
|
1 257,24 |
s DPH |
Dohoda o rozúčtovaní vody
|
7/2023
|
06.06.2023 |
ZŠ BERNOLÁKOVA 16 |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
12.06.2023 |
10.07.2023 |
|
Faktúra |
67/2023_č.fa 7292246961
|
dodávka elektrickej energie 5/2023
|
1 326,90 |
s DPH |
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
|
5100136750
|
09.06.2023 |
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
12.06.2023 |
30.06.2023 |
|
Faktúra |
68/2023_č.fa 8329266259
|
služby mobilnej siete 5/2023
|
24,00 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - paušál 24
|
4/2023_2108191000
|
12.06.2023 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
12.06.2023 |
10.07.2023 |
|
Faktúra |
69/2023_č.fa 332301151
|
nákup DKP misky na polievku (zdroj 111)
|
224,65 |
s DPH |
2023/012
|
|
14.06.2023 |
VETRO -PLUS, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
14.06.2023 |
12.07.2023 |