|
|
Objednávka |
001/2021
|
respirátory pre zamestnancov
|
104,50 |
s DPH |
|
6/2021
|
02.02.2021 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
77/2024_č.fa 5403839439
|
čistiace potreby, upratovacie pomôcky a iné (ŠD) - Poľov
|
570,84 |
s DPH |
2024/018
|
|
14.06.2024 |
ALZA.sk s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
18.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/026
|
stoličky do jedálne (ŠD)
|
372,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
B2B PARTNER, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/025
|
oprava umývačky riadu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
83/2024_č.fa 300403999
|
pracovné odevy (ŠD)
|
125,92 |
s DPH |
2024/022
|
|
24.06.2024 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
24.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
82/2024_č.fa 240001
|
vchodové dvere do jedálne (ŠD)
|
1 078,80 |
s DPH |
2024/024
|
|
21.06.2024 |
WINDO s.r.o (zmluvný predajca SLOVAKTUAL) |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
24.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
81/2024_č.fa 24036
|
pracovné odevy (ŠD)
|
1 882,92 |
s DPH |
2024/023
|
|
21.06.2024 |
Vladimír Jurko - JURTEX |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
21.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
80/2024_č.fa 9035687313
|
materiál na údržbu (farby, tmely, lepidlá....) (ŠD)
|
239,37 |
s DPH |
2024/021
|
|
18.06.2024 |
HORNBACH - Baumarkt SK, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
18.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
79/2024_č.fa 2400013
|
dodávka tepelnej energie 5/2024
|
883,62 |
s DPH |
Dohoda o rozúčtovaní dodávky tepelnej energie odberného miesta ÚK Bernolákova 16
|
7/2023
|
17.06.2024 |
ZŠ BERNOLÁKOVA 16 |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
21.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
78/2024_č.fa 5403860904
|
detektor k alarmu (ŠD)
|
19,39 |
s DPH |
2024/019
|
|
14.06.2024 |
ALZA.sk s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
18.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
76/2024_č.fa 241007271
|
PVC obrusy do jedálne (ŠD)
|
420,00 |
s DPH |
2024/017
|
|
14.06.2024 |
DIMEX - Slovensko, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
18.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/028
|
čistiace prostriedky (ŠD)
|
156,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
WORLDOFFICE, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
75/2024_č.fa 24255
|
účtovníctvo a PaM 5/2024
|
70,00 |
s DPH |
Zmluva o zabezpečení rozpočtových činností RO
|
|
14.06.2024 |
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
21.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
74/2024_č.fa 8350912553
|
služby mobilnej siete 5/2024
|
23,40 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - paušál 24
|
4/2023_2108191000
|
10.06.2024 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
13.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
73/2024_č.fa 7293853665
|
dodávka elektrickej energie 5/2024
|
1 279,48 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny 13.4.2024
|
2/2024
|
10.06.2024 |
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
13.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
72/2024_č.fa 9241153
|
odvoz kuchynského odpadu 5/2024
|
157,20 |
s DPH |
Odvoz kuchynského odpadu
|
1/2022 - SZ2022/KE1115
|
07.06.2024 |
ESPIK GROUP s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
13.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
71/2024_č.fa 2400249
|
oprava kotla
|
348,48 |
s DPH |
2024/010
|
|
05.06.2024 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
13.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
70/2024_8350517003
|
pevná linka a internet 5/2024
|
40,08 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (CRZ 22.3.2023)
|
3/2023 - 9937675875
|
04.06.2024 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
13.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
69/2024_č.fa 2024/17
|
doplatok k strave zamestnancov 5/2024
|
194,68 |
s DPH |
ZP - stravovanie zamestnancov
|
|
03.06.2024 |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
13.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
68/2024_č.fa 112407825
|
výkony služieb TZ - odvoz papiera 5/2024
|
33,24 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. ZM-KO-OD-21-0630_SZ/TZ
|
16/2021
|
03.06.2024 |
KOSIT a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
13.06.2024 |
24.06.2024 |