|
|
Objednávka |
2024/049
|
pracie prášky (ŠD)
|
153,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
ALZA.sk s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/048
|
plynový varný kotol 300 L - zdroj 43
|
8 796,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
EUROGASTROP, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/046
|
náplň do lekárničky
|
54,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
DR.MAX Holding SK, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
120/2024_č.fa 7293995188
|
dodávka elektrickej energie 8/2024
|
251,96 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny 13.4.2024
|
2/2024
|
09.09.2024 |
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
09.09.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/045
|
deratizácia jeseň 2024
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
DERATEX EKO - Daniel Repka |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
128/2024_č.fa 20241708
|
technik PO 7-9/2024
|
180,58 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti ochrany pred požiarmi
|
17/2021 (1009/21/PT)
|
30.09.2024 |
HASPO.sk s.r.o. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
30.09.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
127/2024_č.fa 20240869
|
zodpovedná osoba GDPR 7-9/2024
|
68,40 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti OOÚ
|
14/2018
|
26.09.2024 |
CUBS plus, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
26.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
126/2024_č.fa 2024004
|
PZS dohľad
|
200,00 |
s DPH |
2024/040
|
|
23.09.2024 |
ELITE HEALTH CARE s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
24.09.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
125/2024_č.fa 00000118
|
technik BOZP 7-9/2024
|
25,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
ING. VINCENT HALUŠKA |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
24.09.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
124/2024_č.fa 6202466726
|
tonery do tlačiarne
|
79,38 |
s DPH |
2024/038
|
|
16.09.2024 |
LEDUM KAMARA SK, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
18.09.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
123/2024_č.fa 24444
|
účtovníctvo a PaM 8/2024
|
70,00 |
s DPH |
Zmluva o zabezpečení rozpočtových činností RO
|
|
16.09.2024 |
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
16.09.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
122/2024_č.fa 2400022
|
dodávka zemného plynu 8/2024
|
567,20 |
s DPH |
Dohoda o rozúčtovaní dodávky tepelnej energie odberného miesta ÚK Bernolákova 16
|
7/2023
|
12.09.2024 |
ZŠ BERNOLÁKOVA 16 |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
16.09.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
121/2024_č.fa 8356228105
|
služby mobilnej siete 8/2024
|
23,40 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - paušál 24
|
4/2023_2108191000
|
10.09.2024 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
16.09.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/037
|
oprava zametacieho a zmývacieho stroja
|
138,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2024 |
KäRCHER SLOVAKIA s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
21.08.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/035
|
materiál na údržbu - dlažba
|
106,20 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
SIKO KÚPEĽNE a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
72/2024_č.fa 9241153
|
odvoz kuchynského odpadu 5/2024
|
157,20 |
s DPH |
Odvoz kuchynského odpadu
|
1/2022 - SZ2022/KE1115
|
07.06.2024 |
ESPIK GROUP s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
13.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
82/2024_č.fa 240001
|
vchodové dvere do jedálne (ŠD)
|
1 078,80 |
s DPH |
2024/024
|
|
21.06.2024 |
WINDO s.r.o (zmluvný predajca SLOVAKTUAL) |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
24.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
85/2024_č.ga 00000074
|
činnosť technika BOZP 4.-.6./2024
|
25,00 |
s DPH |
Zmluva o BOZP
|
|
27.06.2024 |
ING. VINCENT HALUŠKA |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
27.06.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
84/2024_24424598
|
stoličky do jedálne (ŠD)
|
372,00 |
s DPH |
2024/026
|
|
25.06.2024 |
B2B PARTNER, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
25.06.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/029
|
skartovačka, zásuvkový box (ŠD)
|
342,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
LAMITEC, spol. s r.o. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
27.06.2024 |