|
Faktúra |
40/2024_č.fa 20240131
|
zodpovedná osoba GDPR 1-3/2024
|
68,40 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti OOÚ
|
14/2018
|
05.04.2024 |
CUBS plus, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
10.04.2024 |
07.05.2024 |
|
Objednávka |
2024/012
|
deratizácia jar 2024
|
120,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
DERATEX EKO - Daniel Repka |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
10.04.2024 |
|
Objednávka |
2024/010
|
oprava varného kotla a šľahacej metly
|
240,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
26.03.2024 |
|
Faktúra |
126/2023_č.fa 8336592821
|
služby mobilnej siete 9/2023
|
24,00 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - paušál 24
|
2108191000/2021
|
09.10.2023 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
11.10.2023 |
06.11.2023 |
|
Faktúra |
2/2024_ č.fa 99240069
|
evidencia odpadov online
|
31,20 |
s DPH |
|
1/2022 - SZ2022/KE1115
|
19.01.2024 |
ESPIK GROUP s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
19.01.2024 |
14.02.2024 |
|
Faktúra |
4/2024_č.fa 2024/001
|
doplatok k strave zamestnancov 1/2024
|
154,38 |
s DPH |
ZP - stravovanie zamestnancov
|
|
01.02.2024 |
ŠJ BERNOLÁKOVA 16, KE |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
21.02.2024 |
11.03.2024 |
|
Objednávka |
2024/005
|
mopy na zmývanie, náhradné návleky
|
88,80 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
ALZA.sk s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
16.02.2024 |
|
Objednávka |
2024/004
|
automatická práčka Samsung, tyčový mixér Tefal
|
528,36 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
ALZA.sk s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
16.02.2024 |
|
Objednávka |
2024/003
|
kancelárske potreby
|
127,20 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
LAMITEC, spol. s r.o. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
12.02.2024 |
|
Objednávka |
2024/002
|
diagnostika poruchy práčky
|
35,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
MARTON - SERVIS s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
12.02.2024 |
|
Objednávka |
2024/001
|
VO nadlimitná zákazka - potraviny pre ŠJ
|
1 800,00 |
s DPH |
|
2/2019
|
09.01.2024 |
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
09.01.2024 |
|
Faktúra |
3/2024_č.fa 2400001
|
dodávka tepelnej energie 12/2023
|
2 604.14 |
s DPH |
Dohoda o rozúčtovaní dodávky tepelnej energie odberného miesta ÚK Bernolákova 16
|
7/2023
|
23.01.2024 |
ZŠ BERNOLÁKOVA 16 |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
23.01.2024 |
14.02.2024 |
|
Faktúra |
1/2024_ č. fa 8448968132
|
dodávka zemného plynu - nedoplatok 2023
|
555,73 |
s DPH |
Zmluva o odbere zemného plynu
|
|
19.01.2024 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
19.01.2024 |
14.02.2024 |
|
Faktúra |
6/2024_č.fa 8621253326
|
dodávka zemného plynu 2/2024
|
844,00 |
s DPH |
Zmluva o odbere zemného plynu
|
|
02.02.2024 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
21.02.2024 |
11.03.2024 |
|
Faktúra |
190/2023_č.fa 7293377512
|
dodávka elektrickej energie 12/2023
|
1 003,40 |
s DPH |
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
|
5100136750
|
09.01.2024 |
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
19.01.2024 |
14.02.2024 |
|
Faktúra |
189/2023_č. fa 8341948860
|
služby mobilnej siete 12/2023
|
24,00 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - paušál 24
|
4/2023_2108191000
|
09.01.2024 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
19.01.2024 |
14.02.2024 |
|
Faktúra |
188/2023_č.fa 923433
|
odvoz kuchynského odpadu 12/2023
|
108,00 |
s DPH |
Odvoz kuchynského odpadu
|
1/2022 - SZ2022/KE1115
|
03.01.2024 |
ESPIK GROUP s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
19.01.2024 |
14.02.2024 |
|
Faktúra |
187/2023_č.fa 8341547031
|
pevná linka a internet 12/2023
|
39,17 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (CRZ 22.3.2023)
|
3/2023 - 9937675875
|
03.01.2024 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
19.01.2024 |
14.02.2024 |
|
Faktúra |
186/2023_č.fa 112321474
|
výkony služieb TZ - odvoz papiera 12/2023
|
33,24 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. ZM-KO-OD-21-0630_SZ/TZ
|
16/2021
|
03.01.2024 |
KOSIT a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
19.01.2024 |
14.02.2024 |
|
Faktúra |
185/2023_č.fa 20232230
|
technik požiarnej ochrany 10-12/2023
|
163,44 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti ochrany pred požiarmi
|
17/2021 (1009/21/PT)
|
03.01.2024 |
HASPO.sk s.r.o. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
19.01.2024 |
14.02.2024 |