|
|
Faktúra |
69/2023_č.fa 332301151
|
nákup DKP misky na polievku (zdroj 111)
|
224,65 |
s DPH |
2023/012
|
|
14.06.2023 |
VETRO -PLUS, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
14.06.2023 |
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
68/2026_č.fa 112608729
|
odvoz papiera 5/2026
|
34,07 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. ZM-KO-OD-21-0630_SZ/TZ
|
16/2021
|
05.06.2026 |
KOSIT a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
05.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
68/2025_č.fa 8650981983
|
dodávka zemného plynu 6/2025
|
59,00 |
s DPH |
Zmluva o odbere zemného plynu
|
https://crz.gov.sk/zmluva/10364906/
|
02.06.2025 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
04.06.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
68/2024_č.fa 112407825
|
výkony služieb TZ - odvoz papiera 5/2024
|
33,24 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. ZM-KO-OD-21-0630_SZ/TZ
|
16/2021
|
03.06.2024 |
KOSIT a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
13.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
68/2023_č.fa 8329266259
|
služby mobilnej siete 5/2023
|
24,00 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - paušál 24
|
4/2023_2108191000
|
12.06.2023 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
12.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
67/2025_č.fa 5411223567
|
papierové utierky, vrecia na odpad (ŠD)
|
171,47 |
s DPH |
ŠJ/14/2025
|
|
29.05.2025 |
ALZA.sk s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
29.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
67/2024_č.fa 8660079401
|
dodávka zemného plynu 6/2024
|
70,00 |
s DPH |
Zmluva o odbere zemného plynu
|
|
03.06.2024 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
13.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
67/2023_č.fa 7292246961
|
dodávka elektrickej energie 5/2023
|
1 326,90 |
s DPH |
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
|
5100136750
|
09.06.2023 |
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
12.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
67/2022_č.fa 2212200406
|
dodávka tepelnej energie 4/2022
|
950,12 |
s DPH |
Zmluva o dodávke tepla
|
|
05.05.2022 |
VEOLIA ENERGIA Východné Slovensko, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
06.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
66/2026_č.fa 26VF00061
|
siete proti hmyzu (ŠD)
|
246,00 |
s DPH |
ŠJ/18/2026
|
|
03.06.2026 |
DANABI SK, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
03.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
66/2025_č.fa 5411223568
|
odstraňovač plesní (ŠD)
|
97,92 |
s DPH |
ŠJ/13/2025
|
|
29.05.2025 |
ALZA.sk s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
29.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
66/2024_č.fa 24100003 - DOBROPIS
|
registratúra 2024 5-12/2024
|
400,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
LOMTEC.com, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
22.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
66/2023_č.fa 2300005
|
dodávka tepelnej energie 5/2023
|
1 257,24 |
s DPH |
Dohoda o rozúčtovaní vody
|
7/2023
|
06.06.2023 |
ZŠ BERNOLÁKOVA 16 |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
12.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
66/2022_č.fa 112205158
|
výkony služieb TZ - odvoz papiera 4/2022
|
33,24 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. ZM-KO-OD-21-0630_SZ/TZ
|
16/2021
|
05.05.2022 |
KOSIT a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
05.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
65/2024_č.fa 2400220
|
opravy strojov na zariadení
|
149,64 |
s DPH |
2024/007
|
|
20.05.2024 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
22.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
65/2023_č.fa 9230966
|
odvoz kuchynského odpadu 5/2023
|
165,60 |
s DPH |
Odvoz kuchynského odpadu
|
1/2022 - SZ2022/KE1115
|
06.06.2023 |
ESPIK GROUP s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
12.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
65/2022_č.fa 8305461811
|
pevná linka a internet 4/2022
|
49,18 |
s DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verej.služieb - pevná linka a internet
|
9926525239
|
04.05.2022 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
05.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
64/2025_č.fa 2500013
|
dodávka tepelnej energie 4/2025
|
1 148,29 |
s DPH |
Dohoda o rozúčtovaní dodávky tepelnej energie odberného miesta ÚK Bernolákova 16
|
7/2023
|
13.05.2025 |
ZŠ BERNOLÁKOVA 16 |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
19.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
64/2023_č.fa 112307936
|
výkony služieb TZ - odvoz papiera 5/2023
|
33,24 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. ZM-KO-OD-21-0630_SZ/TZ
|
16/2021
|
05.06.2023 |
KOSIT a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
05.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
64/2022_č.fa 8639847202
|
dodávka zemného plynu 5/2022
|
55,00 |
s DPH |
Zmluva o odbere zemného plynu
|
|
03.05.2022 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
05.05.2022 |
05.05.2022 |