|
|
Faktúra |
3/2026_č.fa 8192888447
|
dodávka zemného plynu 1/2026
|
712,00 |
s DPH |
Zmluva o odbere zemného plynu
|
https://crz.gov.sk/zmluva/10364906/
|
22.01.2026 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
23.01.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026_č.fa 2500038
|
dodávka tepelnej energie 12/2025
|
1 854,66 |
s DPH |
|
Dohoda o rozúčtovaní dodávky tepelnej energie odberného miesta ÚK Bernolákova 16
|
19.01.2026 |
ZŠ BERNOLÁKOVA 16 |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
21.01.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026_č. fa 260036
|
elektronická evidencia odpadov
|
35,67 |
s DPH |
|
https://crz.gov.sk/zmluva/8938549/
|
13.01.2026 |
ESPIK GROUP s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
21.01.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ/02/2026
|
oprava škrabky na zemiaky
|
307,50 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
21.01.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ/01/2026
|
oprava chladiaceho boxu
|
246,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
TEMPE s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
201/2025_č.fa 8381837200
|
služby mobilnej siete 12/2025
|
23,99 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb (Paušál)
|
https://www.crz.gov.sk/zmluva/10805795/
|
09.01.2026 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
200/2025_č.fa 8381539808
|
pevná linka a internet 12/2025
|
54,09 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (CRZ 22.3.2023)
|
3/2023 - 9937675875
|
05.01.2026 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
199/2025_.č fa 112523264
|
výkony triedeného zberu - odvoz papier 12/2025
|
34,07 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. ZM-KO-OD-21-0630_SZ/TZ
|
16/2021
|
05.01.2026 |
KOSIT a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
198/2025_č.fa 7292882348
|
dodávka elektrickej energie 12/2025
|
733,37 |
s DPH |
|
Zmluva (mesto KE)
|
05.01.2026 |
ENERGETIKA SLOVENSKO, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
197/2025_č.fa 9252842
|
odvoz kuchynského odpadu 12/2025
|
148,58 |
s DPH |
Odvoz kuchynského odpadu
|
https://crz.gov.sk/zmluva/8938549/
|
29.12.2025 |
ESPIK GROUP s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
29.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
196/2025_č.fa 372025
|
doplatok k strave zamestnancov 12/2025
|
158,10 |
s DPH |
ZP - stravovanie zamestnancov
|
|
19.12.2025 |
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ BERNOLÁKOVA 16, KE |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
19.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
195/2025_č.fa 125020847
|
čistiace prostriedky (ŠD)
|
325,91 |
s DPH |
ŠJ/66/2025
|
|
19.12.2025 |
BAZ, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
19.12.2025 |
12.01.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ/65/2025
|
čistiace prostriedky do odtokov a na nerez
|
491,51 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
TECH MASTERS Slovakia, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
192/2025_č.fa 82502842
|
čistiace do odtokov a na nerez
|
487,57 |
s DPH |
ŠJ/65/2025
|
|
18.12.2025 |
TECH MASTERS Slovakia, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
18.12.2025 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
191/2025_č.fa 2505196
|
DKP (sprchová batéria, šlahacie metly k robotom)
|
926,20 |
s DPH |
ŠJ/63/2025
|
|
18.12.2025 |
EUROGASTROP, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
18.12.2025 |
12.01.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ/64/2025
|
kancelárske potreby (ŠDUA)
|
195,20 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
LAMITEC, spol. s r.o. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
193/2025_č.fa 250110177
|
kancelárske potreby (11UA)
|
195,20 |
s DPH |
ŠJ/64/2025
|
|
18.12.2025 |
LAMITEC, spol. s r.o. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
18.12.2025 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
194/2025_č.fa 2520112596
|
tonery do tlačiarní (ŠD)
|
533,76 |
s DPH |
ŠJ/62/2025
|
|
18.12.2025 |
INTERNETMANIA SK, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
19.12.2025 |
12.01.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ/66/2025
|
čistiace potreby ŠD
|
325,91 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
BAZ, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
19.12.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ/62/2025
|
tonery do tlačiarne (ŠD)
|
578,10 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
INTERNETMANIA SK, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
19.12.2025 |