|
|
Faktúra |
151/2024_č.fa 3400566
|
materiál na údržbu
|
98,52 |
s DPH |
2024/053
|
|
07.11.2024 |
EUROGASTROP, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
08.11.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
152/2024_č.fa 7294800248
|
dodávka elektrickej energie 10/2024
|
1 285,20 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny 13.4.2024
|
2/2024
|
07.11.2024 |
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
08.11.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/054
|
nákup DKP (ŠD)
|
858,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
EUROGASTROP, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
150/2024_č.fa 112417976
|
výkony služieb TZ - odvoz papiera 10/2024
|
33,24 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. ZM-KO-OD-21-0630_SZ/TZ
|
16/2021
|
06.11.2024 |
KOSIT a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
06.11.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
146/2024_č.fa 2402781
|
ZDROJ 43 - plynový varný kotol 300L;
|
8 796.00 |
s DPH |
2024/048
|
|
04.11.2024 |
EUROGASTROP, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
19.11.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
147/2024_č.fa 2024/032
|
doplatok k strave zamestnancov 10/2024
|
215,14 |
s DPH |
ZP - stravovanie zamestnancov
|
|
04.11.2024 |
ŠJ BERNOLÁKOVA 16, KE |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
06.11.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
148/2024_č.fa 8660294091
|
dodávka zemného plynu 11/2024
|
694,00 |
s DPH |
Zmluva o odbere zemného plynu
|
|
04.11.2024 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
06.11.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
149/2024_č.fa 20240813
|
čistenie kanalizácie
|
267,84 |
s DPH |
2024/050
|
|
04.11.2024 |
KONTRAKT JMV, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
06.11.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/053
|
materiál na údržbu
|
102,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
EUROGASTROP, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/051
|
vypracovanie GAP analýzy - kybernetická bezpečnosť
|
300,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
CUBS plus, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
25.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/052
|
oprava robota RE22
|
480,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
145/2024_č.fa 5406062053
|
pracie prášky (ŠD)
|
153,35 |
s DPH |
2024/049
|
|
18.10.2024 |
ALZA.sk s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
18.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/050
|
čistenie upchatej kanalizácie
|
180,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
KONTRAKT JMV, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/049
|
pracie prášky (ŠD)
|
153,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
ALZA.sk s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
144/2024_č.fa 300406224
|
jednorazové zástery a čiapky (ŠD)
|
100,92 |
s DPH |
2024/042
|
|
15.10.2024 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
15.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/048
|
plynový varný kotol 300 L - zdroj 43
|
8 796,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
EUROGASTROP, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1433/2024_č.fa 24515
|
účtovníctvo a PaM 9/2024
|
70,00 |
s DPH |
Zmluva o zabezpečení rozpočtových činností RO
|
|
14.10.2024 |
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
14.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
142/2024_č.fa 8358004881
|
služby mobilnej siete 9/2024
|
23,40 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - paušál 24
|
4/2023_2108191000
|
14.10.2024 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
14.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
141/2024_č.fa 2024020
|
vstavaná skriňa do jedálne (ŠD)
|
1 150,00 |
s DPH |
2024/044
|
|
09.10.2024 |
STOLÁRMAREK s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
10.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
140/2024_č.fa 2400027
|
dodávka tepelnej energie 9/2024
|
848,54 |
s DPH |
Dohoda o rozúčtovaní dodávky tepelnej energie odberného miesta ÚK Bernolákova 16
|
7/2023
|
09.10.2024 |
ZŠ BERNOLÁKOVA 16 |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
10.10.2024 |
29.10.2024 |