|
|
Faktúra |
85/2023_č.fa 8330888804
|
pevná linka a internet 6/2023
|
39,34 |
s DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verej.služieb
|
3/2023 - 9937675875
|
04.07.2023 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
04.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
84/2023_č.fa 23325
|
účtovníctvo a PaM 6/2023
|
70,00 |
s DPH |
Zmluva o zabezpečení rozpočtových činností RO
|
|
03.07.2023 |
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
03.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
83/2023_č.fa 112309864
|
výkony služieb TZ - odvoz papiera 6/2023
|
33,24 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. ZM-KO-OD-21-0630_SZ/TZ
|
16/2021
|
03.07.2023 |
KOSIT a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
03.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
82/2023_č.fa 2023/024
|
doplatok k strave zamestnancov 6/2023
|
291,03 |
s DPH |
ZP - stravovanie zamestnancov
|
|
03.07.2023 |
ŠJ BERNOLÁKOVA 16, KE |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
03.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
80/2023_č.fa 2300007
|
vodné stočné 3-6/2023
|
1 683,85 |
s DPH |
Dohoda o rozúčtovaní vody
|
|
03.07.2023 |
ZŠ BERNOLÁKOVA 16 |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
03.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
90/2023_č.fa 2300009
|
dodávka tepelnej energie 6/2023
|
944,74 |
s DPH |
Dohoda o rozúčtovaní dodávky tepelnej energie odberného miesta ÚK Bernolákova 16
|
7/2023
|
11.07.2023 |
ZŠ BERNOLÁKOVA 16 |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
11.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/021
|
dezinsekcia kuchyne a priľahlých priestorov (kanálové mušky)
|
150,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2023 |
DERATEX EKO - Daniel Repka |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
21.07.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/020
|
aktualizácia ŠJ4 + prihlasovanie cez eskoly.sk
|
111,60 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
SOFT - GL, spol.s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
79/2023_č.fa 300304351
|
pracovná obuv (zdroj 111)
|
607,31 |
s DPH |
2023/019
|
|
30.06.2023 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
30.06.2023 |
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
78/2023_č.fa 230052967
|
kancelárske potreby (zdroj 111)
|
267,10 |
s DPH |
2023/018
|
|
29.06.2023 |
LAMITEC, spol. s r.o. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
30.06.2023 |
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
77/2023_č.fa 5223166766
|
toner do tlačiarní (zdroj 111)
|
728,06 |
s DPH |
2023/017
|
|
26.06.2023 |
ALZA.sk s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
30.06.2023 |
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
76/2023_č.fa 00000086
|
činnosť technika BOZP 4.-.6./2023
|
25,00 |
s DPH |
Zmluva o BOZP
|
|
23.06.2023 |
ING. VINCENT HALUŠKA |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
29.06.2023 |
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
75/2023_č.fa 5223161399
|
čistiace potreby, upratovacie pomôcky a iné (zdroj 111)
|
300,99 |
s DPH |
2023/015
|
|
23.06.2023 |
ALZA.sk s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
29.06.2023 |
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
74/2023_č.fa 231008404
|
obrusy PVC do jedálne (zdroj 111)
|
320,00 |
s DPH |
2023/011
|
|
22.06.2023 |
DIMEX - Slovensko, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
22.06.2023 |
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
89/2023_č.fa 9231190
|
odvoz kuchynského odpadu 6/2023
|
151,20 |
s DPH |
Odvoz kuchynského odpadu
|
1/2022 - SZ2022/KE1115
|
06.07.2023 |
ESPIK GROUP s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
07.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
91/2023_č.fa 8331038358
|
služby mobilnej siete 6/2023
|
24,00 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - paušál 24
|
4/2023_2108191000
|
11.07.2023 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
11.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023_č.fa 12304636
|
nákup DKP (zdroj 111)
|
371,88 |
s DPH |
2023/014
|
|
16.06.2023 |
RM Gastro - JAZ s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
16.06.2023 |
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
101/2023_č.fa 23388
|
účtovníctvo a PaM 7/2023
|
70,00 |
s DPH |
Zmluva o zabezpečení rozpočtových činností RO
|
|
15.08.2023 |
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
15.08.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
107/2023_č.fa 112313816
|
výkony služieb TZ - odvoz papiera 8/2023
|
33,24 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. ZM-KO-OD-21-0630_SZ/TZ
|
16/2021
|
08.09.2023 |
KOSIT a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
08.09.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
106/2023_č.fa 2300013
|
dodávka tepelnej energie 8/2023
|
620,70 |
s DPH |
Dohoda o rozúčtovaní dodávky tepelnej energie odberného miesta ÚK Bernolákova 16
|
7/2023
|
08.09.2023 |
ZŠ BERNOLÁKOVA 16 |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
08.09.2023 |
03.10.2023 |