|
Faktúra |
2/2022_č.fa 7294443789
|
dodávka elektrickej energie 12/2021
|
692,88 |
s DPH |
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
|
5100136750
|
14.01.2022 |
VSE, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16 |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
14.01.2022 |
11.02.2022 |
|
Faktúra |
5/2022_č.fa 8610710478
|
dodávka zemného plynu 1/2022
|
284,00 |
s DPH |
Zmluva o dodávke plynu
|
|
19.01.2022 |
SPP, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
21.01.2022 |
11.02.2022 |
|
Faktúra |
103/2023_č.fa 300305339
|
pracovné odevy a obuv
|
233,04 |
s DPH |
2023/023
|
|
04.09.2023 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
04.09.2023 |
02.10.2023 |
|
Faktúra |
108/2023_č.fa 7292378761
|
dodávka elektrickej energie 8/2023
|
234,62 |
s DPH |
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
|
5100136750
|
11.09.2023 |
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
12.09.2023 |
03.10.2023 |
|
Faktúra |
107/2023_č.fa 112313816
|
výkony služieb TZ - odvoz papiera 8/2023
|
33,24 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. ZM-KO-OD-21-0630_SZ/TZ
|
16/2021
|
08.09.2023 |
KOSIT a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
08.09.2023 |
03.10.2023 |
|
Faktúra |
106/2023_č.fa 2300013
|
dodávka tepelnej energie 8/2023
|
620,70 |
s DPH |
Dohoda o rozúčtovaní dodávky tepelnej energie odberného miesta ÚK Bernolákova 16
|
7/2023
|
08.09.2023 |
ZŠ BERNOLÁKOVA 16 |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
08.09.2023 |
03.10.2023 |
|
Faktúra |
105/2023_č.fa 8640358415
|
dodávka zemného plynu 9/2023
|
176,00 |
s DPH |
Zmluva o odbere zemného plynu
|
|
07.09.2023 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
08.09.2023 |
03.10.2023 |
|
Faktúra |
104/2023_č.fa 2023031
|
oprava sušičky prádla AEG
|
165,00 |
s DPH |
2023/024
|
|
07.09.2023 |
MARTON - SERVIS s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
08.09.2023 |
03.10.2023 |
|
Objednávka |
001/2021
|
respirátory pre zamestnancov
|
104,50 |
s DPH |
|
6/2021
|
02.02.2021 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
05.02.2021 |
|
Faktúra |
110/2023_č.fa 23453
|
účtovníctvo a PaM 8/2023
|
70,00 |
s DPH |
Zmluva o zabezpečení rozpočtových činností RO
|
|
20.09.2023 |
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
21.09.2023 |
03.10.2023 |
|
Faktúra |
102/2023_č.fa 8334422361
|
pevná linka a internet 8/2023
|
39,17 |
s DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verej.služieb - pevná linka a internet
|
3/2023 - 9937675875
|
04.09.2023 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
04.09.2023 |
02.10.2023 |
|
Objednávka |
2023/024
|
oprava sušičky prádla AEG
|
198,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
MARTON - SERVIS s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
05.09.2023 |
|
Objednávka |
2023/023
|
pracovné odevy
|
234,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
05.09.2023 |
|
Faktúra |
101/2023_č.fa 23388
|
účtovníctvo a PaM 7/2023
|
70,00 |
s DPH |
Zmluva o zabezpečení rozpočtových činností RO
|
|
15.08.2023 |
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
15.08.2023 |
05.09.2023 |
|
Faktúra |
100/2023_č.fa 8333039256
|
služby mobilnej siete 7/2023
|
24,00 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - paušál 24
|
4/2023_2108191000
|
14.08.2023 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
14.08.2023 |
05.09.2023 |
|
Faktúra |
99/2023_č.fa 7292249966
|
dodávka elektrickej energie 7/2023
|
248,82 |
s DPH |
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
|
5100136750
|
14.08.2023 |
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
14.08.2023 |
05.09.2023 |
|
Faktúra |
98/2023_2300011
|
dodávka tepelnej energie 7/2023
|
618,60 |
s DPH |
Dohoda o rozúčtovaní dodávky tepelnej energie odberného miesta ÚK Bernolákova 16
|
7/2023
|
04.08.2023 |
ZŠ BERNOLÁKOVA 16 |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
04.08.2023 |
31.08.2023 |
|
Faktúra |
109/2023_č.fa 8334815640
|
služby mobilnej siete 8/2023
|
24,00 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - paušál 24
|
4/2023_2108191000
|
12.09.2023 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
12.09.2023 |
03.10.2023 |
|
Faktúra |
112/2023_č.fa 2300015
|
vodné stočné 6-9/2023
|
859,53 |
s DPH |
Dohoda o rozúčtovaní vody
|
|
27.09.2023 |
ZŠ BERNOLÁKOVA 16 |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
27.09.2023 |
03.10.2023 |
|
Faktúra |
111/2023_č.fa 231012133
|
obrus PVC
|
64,00 |
s DPH |
2023/011
|
|
20.09.2023 |
DIMEX - Slovensko, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
21.09.2023 |
03.10.2023 |