|
Faktúra |
2/2022_č.fa 7294443789
|
dodávka elektrickej energie 12/2021
|
692,88 |
s DPH |
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
|
5100136750
|
14.01.2022 |
VSE, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16 |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
14.01.2022 |
11.02.2022 |
|
Faktúra |
5/2022_č.fa 8610710478
|
dodávka zemného plynu 1/2022
|
284,00 |
s DPH |
Zmluva o dodávke plynu
|
|
19.01.2022 |
SPP, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
21.01.2022 |
11.02.2022 |
|
Objednávka |
001/2021
|
respirátory pre zamestnancov
|
104,50 |
s DPH |
|
6/2021
|
02.02.2021 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
05.02.2021 |
|
Faktúra |
177/2023_č.fa 2300720
|
ZDROJ 111 - smaltované plechy
|
475,20 |
s DPH |
2023/044
|
|
21.12.2023 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
21.12.2023 |
09.01.2024 |
|
Faktúra |
182/2023_ č.fa 5401365971
|
mangeľ
|
556,39 |
s DPH |
2023/051
|
|
28.12.2023 |
ALZA.sk s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
28.12.2023 |
09.01.2024 |
|
Faktúra |
181/2023_č.fa 5401308783
|
ZDROJ 111 - žehlička, tonery
|
477,56 |
s DPH |
2023/050
|
|
27.12.2023 |
ALZA.sk s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
27.12.2023 |
09.01.2024 |
|
Faktúra |
180/2023_č.fa 2023/041
|
doplatok k strave zamestnancov 12/2023
|
187,79 |
s DPH |
ZP - stravovanie zamestnancov
|
|
22.12.2023 |
ŠJ BERNOLÁKOVA 16, KE |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
22.12.2023 |
09.01.2024 |
|
Faktúra |
179/2023_č.fa 230105871
|
ZDROJ 111UA - tonery a kancelárske potreby
|
205,00 |
s DPH |
2023/049
|
|
22.12.2023 |
LAMITEC, spol. s r.o. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
22.12.2023 |
09.01.2024 |
|
Faktúra |
178/2023_č.fa 10233208
|
ZDROJ 111 - gastronáradie a DKP
|
881,77 |
s DPH |
2023/048
|
|
21.12.2023 |
GASTROLUX, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
22.12.2023 |
09.01.2024 |
|
Faktúra |
176/2023_č.fa 2023290
|
plánovaná revízia plynu
|
184,00 |
s DPH |
2023/036
|
|
21.12.2023 |
JÁN JESENSKÝ |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
21.12.2023 |
09.01.2024 |
|
Faktúra |
184/2023_č.fa 10233238
|
batéria a kuchynské náradie
|
320,40 |
s DPH |
2023/053
|
|
28.12.2023 |
GASTROLUX, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
28.12.2023 |
09.01.2024 |
|
Faktúra |
175/2023_č. fa 230133128
|
ZDROJ 111 - upratovacie pomôcky
|
427,32 |
s DPH |
2023/047
|
|
21.12.2023 |
WORLDOFFICE VY, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
21.12.2023 |
02.01.2024 |
|
Faktúra |
174/2023_č. fa 23069
|
ZDROJ 111 - pracovné odevy
|
233,04 |
s DPH |
2023/046
|
|
21.12.2023 |
Vladimír Jurko - JURTEX |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
21.12.2023 |
09.01.2024 |
|
Faktúra |
173/2023
|
ZDROJ 43 - plynová panvica
|
7 194,00 |
s DPH |
2023/045
|
|
20.12.2023 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
21.12.2023 |
09.01.2024 |
|
Faktúra |
172/2023_č.fa 2300023
|
vodné stočné 9-12/2023
|
2 765,79 |
s DPH |
Zmluva o rozúčtovaní vody
|
|
20.12.2023 |
ZŠ BERNOLÁKOVA 16 |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
20.12.2023 |
09.01.2024 |
|
Faktúra |
171/2023_č.fa 20231120
|
oprava prasknutého potrubia
|
781,31 |
s DPH |
2023/041
|
|
19.12.2023 |
KONTRAKT JMV, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
20.12.2023 |
09.01.2024 |
|
Faktúra |
170/2023
|
účtovníctvo a PaM 11/2023
|
70,00 |
s DPH |
Zmluva o zabezpečení rozpočtových činností RO
|
|
15.12.2023 |
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
18.12.2023 |
09.01.2024 |
|
Faktúra |
169/2023
|
účtovníctvo a PaM 12/2023
|
70,00 |
s DPH |
Zmluva o zabezpečení rozpočtových činností RO
|
|
15.12.2023 |
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
18.12.2023 |
09.01.2024 |
|
Faktúra |
168/2023_č.fa 00000180
|
činnosť technika BOZP 9-12/2023
|
25,00 |
s DPH |
Zmluva o BOZP
|
|
15.12.2023 |
ING. VINCENT HALUŠKA |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
18.12.2023 |
09.01.2024 |
|
Faktúra |
183/2023_223205415
|
šatňová skriňa, odpadkové koše
|
418,80 |
s DPH |
2023/052
|
|
28.12.2023 |
B2B PARTNER, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
28.12.2023 |
09.01.2024 |