|
|
Faktúra |
190/2024_č.fa 20242389
|
technik požiarnej ochrany 10-12/2024
|
180,58 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti ochrany pred požiarmi
|
17/2021 (1009/21/PT)
|
18.12.2024 |
HASPO.sk s.r.o. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
18.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
189/2024_č.fa 240133808
|
čistiace prostriedky
|
772,21 |
s DPH |
2024/068
|
|
18.12.2024 |
WORLDOFFICE, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
18.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
188/2024_č.fa 2400032
|
vodné stočné
|
2 046,02 |
s DPH |
Dohoda o rozúčtovaní vody
|
|
17.12.2024 |
ZŠ BERNOLÁKOVA 16 |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
18.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
187/2024_č.fa 20244054
|
porevízne opravy
|
125,80 |
s DPH |
2024/064
|
|
17.12.2024 |
ING.MIROSLAV MULARČÍK - MOVYROB |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
17.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
184/2024_č.fa 2400732
|
čistiace a oplach prost. k um.riadu (ŠD)
|
324,00 |
s DPH |
2024/039
|
|
16.12.2024 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
16.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
186/2024_č.fa 00000176
|
technik BOZP 10-12/2024
|
25,00 |
s DPH |
Zmluva o BOZP
|
|
16.12.2024 |
ING. VINCENT HALUŠKA |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
16.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
185/2024_č.fa 24716
|
účtovníctvo a PaM 12/2024
|
70,00 |
s DPH |
Zmluva o zabezpečení rozpočtových činností RO
|
|
16.12.2024 |
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
16.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2024/067
|
výmena zámku a kľučky na vchodových dverách
|
260,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
PETER PAJKOŠ - ZÁMKAR |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
182/2024_č.fa 524323092
|
kalibrácie meradiel
|
225,00 |
s DPH |
2024/041
|
|
12.12.2024 |
SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLÓGIA n.o. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
12.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
183/2024_č.fa 020/2024
|
výmena zámku a kľučky na vchodových dverách
|
251,00 |
s DPH |
2024/067
|
|
12.12.2024 |
PETER PAJKOŠ - ZÁMKAR |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
12.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
181/2024_č.fa 241207
|
plánovaná revízia vzduchotechniky
|
300,00 |
s DPH |
2024/060
|
|
12.12.2024 |
VZTmont, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
12.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
180/2024_č.fa 24182
|
výroba a montáž vertikálnych žalúzií do ŠJ (ŠD)
|
1 555,00 |
s DPH |
2024/066
|
|
12.12.2024 |
STANISLAV MACÁK -ATYP |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
12.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
178/2024_č.fa 20240314
|
plánovaná revízia plynu
|
220,80 |
s DPH |
2024/061
|
|
10.12.2024 |
AZEKO s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
10.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2024/066
|
vertikálne žalúzie do jedálne (ŠD)
|
1 555,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
STANISLAV MACÁK -ATYP |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
179/2024_č.fa 7292390826
|
dodávka elektrickej energie 11/2024
|
1 205,83 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny 13.4.2024
|
2/2024
|
10.12.2024 |
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
12.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
177/2024_č.fa 2400029
|
dodávka tepelnej energie
|
2 105,88 |
s DPH |
Dohoda o rozúčtovaní dodávky tepelnej energie odberného miesta ÚK Bernolákova 16
|
7/2023
|
10.12.2024 |
ZŠ BERNOLÁKOVA 16 |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
10.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
176/2024_č.fa 8361187390
|
služby mobilnej siete 11/2024
|
23,40 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - paušál 24
|
4/2023_2108191000
|
09.12.2024 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
10.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
175/2024_č.fa 9242550
|
odvoz kuchynského odpadu 11/2024
|
183,60 |
s DPH |
Odvoz kuchynského odpadu
|
https://crz.gov.sk/zmluva/8938549/
|
09.12.2024 |
ESPIK GROUP s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
10.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
173/2024_č.fa 8360868203
|
pevná linka a internet 11/2024
|
40,08 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (CRZ 22.3.2023)
|
3/2023 - 9937675875
|
05.12.2024 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
10.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
174/2024_č.fa 2465
|
účtovníctvo a PaM 11/2024
|
70,00 |
s DPH |
Zmluva o zabezpečení rozpočtových činností RO
|
|
05.12.2024 |
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
10.12.2024 |
08.01.2025 |