|
Zmluva |
4/2023_2108191000
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - paušál 24
|
24,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
14.04.2023 |
|
Faktúra |
27/2023_23073
|
účtovníctvo a PaM 2/2023
|
70,00 |
s DPH |
Zmluva o zabezpečení rozpočtových činností RO
|
|
16.03.2023 |
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
23.03.2023 |
13.04.2023 |
|
Faktúra |
26/2023_č.fa 2023315
|
tlakové skúšky hasiacich zariadení
|
164,04 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti ochrany pred požiarmi
|
17/2021 (1009/21/PT)
|
16.03.2023 |
HASPO.sk s.r.o. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
23.03.2023 |
13.04.2023 |
|
Objednávka |
2023/018
|
kancelárske potreby (ŠD)
|
267,10 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
LAMITEC, spol. s r.o. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
03.07.2023 |
|
Faktúra |
59/2023_2023/020
|
doplatok k strave zamestnancov 5/2023
|
249,20 |
s DPH |
ZP - stravovanie zamestnancov
|
|
02.06.2023 |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
05.06.2023 |
30.06.2023 |
|
Faktúra |
54/2024_č.fa 2024/14
|
doplatok k strave zamestnancov 4/2024
|
186,62 |
s DPH |
ZP - stravovanie zamestnancov
|
|
02.05.2024 |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
13.05.2024 |
10.06.2024 |
|
Faktúra |
105/2023_č.fa 8640358415
|
dodávka zemného plynu 9/2023
|
176,00 |
s DPH |
Zmluva o odbere zemného plynu
|
|
07.09.2023 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
08.09.2023 |
03.10.2023 |
|
Faktúra |
112/2023_č.fa 2300015
|
vodné stočné 6-9/2023
|
859,53 |
s DPH |
Dohoda o rozúčtovaní vody
|
|
27.09.2023 |
ZŠ BERNOLÁKOVA 16 |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
27.09.2023 |
03.10.2023 |
|
Faktúra |
111/2023_č.fa 231012133
|
obrus PVC
|
64,00 |
s DPH |
2023/011
|
|
20.09.2023 |
DIMEX - Slovensko, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
21.09.2023 |
03.10.2023 |
|
Faktúra |
110/2023_č.fa 23453
|
účtovníctvo a PaM 8/2023
|
70,00 |
s DPH |
Zmluva o zabezpečení rozpočtových činností RO
|
|
20.09.2023 |
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
21.09.2023 |
03.10.2023 |
|
Faktúra |
109/2023_č.fa 8334815640
|
služby mobilnej siete 8/2023
|
24,00 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - paušál 24
|
4/2023_2108191000
|
12.09.2023 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
12.09.2023 |
03.10.2023 |
|
Faktúra |
108/2023_č.fa 7292378761
|
dodávka elektrickej energie 8/2023
|
234,62 |
s DPH |
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
|
5100136750
|
11.09.2023 |
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
12.09.2023 |
03.10.2023 |
|
Faktúra |
107/2023_č.fa 112313816
|
výkony služieb TZ - odvoz papiera 8/2023
|
33,24 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. ZM-KO-OD-21-0630_SZ/TZ
|
16/2021
|
08.09.2023 |
KOSIT a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
08.09.2023 |
03.10.2023 |
|
Faktúra |
106/2023_č.fa 2300013
|
dodávka tepelnej energie 8/2023
|
620,70 |
s DPH |
Dohoda o rozúčtovaní dodávky tepelnej energie odberného miesta ÚK Bernolákova 16
|
7/2023
|
08.09.2023 |
ZŠ BERNOLÁKOVA 16 |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
08.09.2023 |
03.10.2023 |
|
Faktúra |
104/2023_č.fa 2023031
|
oprava sušičky prádla AEG
|
165,00 |
s DPH |
2023/024
|
|
07.09.2023 |
MARTON - SERVIS s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
08.09.2023 |
03.10.2023 |
|
Objednávka |
2023/026
|
oprava robotov RE22
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
27.09.2023 |
|
Faktúra |
103/2023_č.fa 300305339
|
pracovné odevy a obuv
|
233,04 |
s DPH |
2023/023
|
|
04.09.2023 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
04.09.2023 |
02.10.2023 |
|
Faktúra |
102/2023_č.fa 8334422361
|
pevná linka a internet 8/2023
|
39,17 |
s DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verej.služieb - pevná linka a internet
|
3/2023 - 9937675875
|
04.09.2023 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
04.09.2023 |
02.10.2023 |
|
Objednávka |
2023/024
|
oprava sušičky prádla AEG
|
198,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
MARTON - SERVIS s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
05.09.2023 |
|
Objednávka |
2023/023
|
pracovné odevy
|
234,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
05.09.2023 |