|
|
Faktúra |
159/2024_č.fa 5406592471
|
čistiace prostriedky (ŠD)
|
302,19 |
s DPH |
2024/057
|
|
14.11.2024 |
ALZA.sk s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
19.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
157/2024_č.fa 240092090
|
kancelárske potreby (ŠD)
|
198,54 |
s DPH |
2024/055
|
|
11.11.2024 |
LAMITEC, spol. s r.o. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
11.11.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
155/2024_č.fa 8359596138
|
služby mobilnej siete 10/2024
|
23,40 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - paušál 24
|
4/2023_2108191000
|
11.11.2024 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
11.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
156/2024_č.fa 2400023
|
dodávka tepelnej energie 10/2024
|
1 447.66 |
s DPH |
Dohoda o rozúčtovaní dodávky tepelnej energie odberného miesta ÚK Bernolákova 16
|
7/2023
|
11.11.2024 |
ZŠ BERNOLÁKOVA 16 |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
11.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/055
|
kancelárske potreby (ŠD)
|
198,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
LAMITEC, spol. s r.o. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
13.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/056
|
účasť na školení
|
185,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Rada ZO odborového zväzu pracovníkov školstva |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
13.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/057
|
čistiace prostriedky (ŠD)
|
348,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
ALZA.sk s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
13.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/058
|
čistiace prostriedky (ŠD)
|
840,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
DIMARKO, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
158/2024_č.fa 2417310
|
čistiace prostriedky (ŠD)
|
830,95 |
s DPH |
2024/058
|
|
11.11.2024 |
DIMARKO, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
11.11.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
154/2024_č.fa 9242296
|
odvoz kuchynského odpadu 10/2024
|
216,00 |
s DPH |
Odvoz kuchynského odpadu
|
1/2024_SZ2022/KE1115
|
08.11.2024 |
ESPIK GROUP s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
08.11.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
153/2024_č.fa 2402887
|
nákup DKP (ŠD)
|
858,10 |
s DPH |
2024/054
|
|
08.11.2024 |
EUROGASTROP, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
08.11.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
152/2024_č.fa 7294800248
|
dodávka elektrickej energie 10/2024
|
1 285,20 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny 13.4.2024
|
2/2024
|
07.11.2024 |
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
08.11.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
151/2024_č.fa 3400566
|
materiál na údržbu
|
98,52 |
s DPH |
2024/053
|
|
07.11.2024 |
EUROGASTROP, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
08.11.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/054
|
nákup DKP (ŠD)
|
858,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
EUROGASTROP, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
150/2024_č.fa 112417976
|
výkony služieb TZ - odvoz papiera 10/2024
|
33,24 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. ZM-KO-OD-21-0630_SZ/TZ
|
16/2021
|
06.11.2024 |
KOSIT a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
06.11.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
147/2024_č.fa 2024/032
|
doplatok k strave zamestnancov 10/2024
|
215,14 |
s DPH |
ZP - stravovanie zamestnancov
|
|
04.11.2024 |
ŠJ BERNOLÁKOVA 16, KE |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
06.11.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
148/2024_č.fa 8660294091
|
dodávka zemného plynu 11/2024
|
694,00 |
s DPH |
Zmluva o odbere zemného plynu
|
|
04.11.2024 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
06.11.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
149/2024_č.fa 20240813
|
čistenie kanalizácie
|
267,84 |
s DPH |
2024/050
|
|
04.11.2024 |
KONTRAKT JMV, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
06.11.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
146/2024_č.fa 2402781
|
ZDROJ 43 - plynový varný kotol 300L;
|
8 796.00 |
s DPH |
2024/048
|
|
04.11.2024 |
EUROGASTROP, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
19.11.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/053
|
materiál na údržbu
|
102,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
EUROGASTROP, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
29.10.2024 |