|
|
Faktúra |
32/2026_č.fa 2026128
|
oprava robota
|
706,02 |
s DPH |
ŠJ/08/2026
|
|
23.03.2026 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
24.03.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
31/2026_č.fa 2026 000177
|
obrusy (ŠD)
|
52,41 |
s DPH |
ŠJ/09/2026
|
|
23.03.2026 |
AIMI SHOP s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
23.03.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
33/2026_č.fa 00000030
|
technik BOZP 1-3 /2026
|
25,00 |
s DPH |
Zmluva o BOZP
|
|
20.03.2026 |
ING. VINCENT HALUŠKA |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
24.03.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
34/2026_č.fa 26081
|
účtovníctvo a PaM 2/2026
|
70,00 |
s DPH |
Zmluva o zabezpečení rozpočtových činností RO
|
|
20.03.2026 |
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
24.03.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
30/2026_č.fa 5418592580
|
utierky jednorázové (ŠD)
|
106,60 |
s DPH |
ŠJ/06/2026
|
|
19.03.2026 |
ALZA.sk |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
19.03.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ/09/2026
|
obrusy veľkonočné (ŠD)
|
54,12 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
AIMI SHOP s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ/07/2026
|
oprava robota RE 22
|
706,02 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ/08/2026
|
sanitárne vybavenie (ŠD)
|
258,30 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
HORNBACH - Baumarkt SK, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
29/2026_č. fa 9046931527
|
sanita a materiál na údržbu (ŠD)
|
255,81 |
s DPH |
ŠJ/07/2026
|
|
17.03.2026 |
HORNBACH - Baumarkt SK, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
17.03.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
28/2026_č. fa 260004
|
dodávka tepelnej energie 2/2026
|
2 031,60 |
s DPH |
Dohoda o rozúčtovaní dodávky tepelnej energie odberného miesta ÚK Bernolákova 16
|
7/2023
|
12.03.2026 |
ZŠ BERNOLÁKOVA 16 |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
12.03.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
27/2026_č.fa 126003840
|
čistiace a hyg. potreby (ŠD)
|
215,94 |
s DPH |
ŠJ/05/2026
|
|
11.03.2026 |
BAZ, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
11.03.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26/2026_č.fa 2108191001
|
služby mobilnej siete 2/2026
|
23,99 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb (Paušál)
|
https://www.crz.gov.sk/zmluva/10805795/
|
10.03.2026 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
11.03.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
25/2026_č.fa 7142062602
|
dodávka elektrickej energie 2/2026
|
986,20 |
s DPH |
Zmluva (mesto KE)
|
|
10.03.2026 |
ENERGETIKA SLOVENSKO a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
11.03.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
24/2026_č.fa 202617904
|
antivírus do 19.3.2027
|
119,99 |
s DPH |
ŠJ/04/2026
|
|
06.03.2026 |
ESET, spol.s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
11.03.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ/04/2026
|
antivírus
|
120,54 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
ESET, spol.s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
05.03.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ/05/2026
|
čistiace a hygienické potreby (ŠD)
|
216,48 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
BAZ, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
05.03.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ/06/2026
|
jednorazové utierky (ŠD)
|
107,01 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
ALZA.sk s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
19/2026_č. fa 8384756512
|
pevná linka a internet 2/2026
|
32,25 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb (pevná linka a internet 2026)
|
https://www.crz.gov.sk/zmluva/12049883/
|
05.03.2026 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
11.03.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20/2026_9126002399
|
asc agenda 2026
|
309,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
ASC APPLIED SOFTWARE CONSULTANTS, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
11.03.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
21/2026_č.fa 112602390
|
výkony TZ odvoz papier 2/2026
|
34,07 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. ZM-KO-OD-21-0630_SZ/TZ
|
16/2021
|
05.03.2026 |
KOSIT a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
11.03.2026 |
07.04.2026 |