|
|
Faktúra |
181/2023_č.fa 5401308783
|
ZDROJ 111 - žehlička, tonery
|
477,56 |
s DPH |
2023/050
|
|
27.12.2023 |
ALZA.sk s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
27.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
180/2023_č.fa 2023/041
|
doplatok k strave zamestnancov 12/2023
|
187,79 |
s DPH |
ZP - stravovanie zamestnancov
|
|
22.12.2023 |
ŠJ BERNOLÁKOVA 16, KE |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
22.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
179/2023_č.fa 230105871
|
ZDROJ 111UA - tonery a kancelárske potreby
|
205,00 |
s DPH |
2023/049
|
|
22.12.2023 |
LAMITEC, spol. s r.o. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
22.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
178/2023_č.fa 10233208
|
ZDROJ 111 - gastronáradie a DKP
|
881,77 |
s DPH |
2023/048
|
|
21.12.2023 |
GASTROLUX, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
22.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
187/2023_č.fa 8341547031
|
pevná linka a internet 12/2023
|
39,17 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (CRZ 22.3.2023)
|
3/2023 - 9937675875
|
03.01.2024 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
19.01.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
189/2023_č. fa 8341948860
|
služby mobilnej siete 12/2023
|
24,00 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - paušál 24
|
4/2023_2108191000
|
09.01.2024 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
19.01.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
48/2024_č.fa 2400009
|
dodávka tepelnej energie 3/2024
|
1 770,55 |
s DPH |
Dohoda o rozúčtovaní dodávky tepelnej energie odberného miesta ÚK Bernolákova 16
|
7/2023
|
12.04.2024 |
ZŠ BERNOLÁKOVA 16 |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
12.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5/2024_č.fa 112400395
|
výkony služieb TZ - odvoz papiera 1/2024
|
33,24 |
s DPH |
Zmluva o poZmluva o poskytovaní služieb č. ZM-KO-OD-21-0630_SZ/TZ
|
16/2021
|
02.02.2024 |
KOSIT a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
14.02.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
13/2024_č.fa 8343738463
|
služby mobilnej siete 1/2024
|
24,00 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - paušál 24
|
4/2023_2108191000
|
12.02.2024 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
21.02.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
12/2024_č.fa 7293664177
|
dodávka elektrickej energie 1/2024
|
1 522,63 |
s DPH |
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
|
5100136750
|
12.02.2024 |
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
21.02.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
11/2024_č.fa 22401033
|
registratúra 2024
|
600,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
LOMTEC.com, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2024_č. fa 240011468
|
kancelárske potreby (ŠD)
|
126,94 |
s DPH |
2024/003
|
|
08.02.2024 |
LAMITEC, spol. s r.o. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
14.02.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
9/2024_2024003
|
diagnostika poruchy práčky
|
35,00 |
s DPH |
2024/002
|
|
08.02.2024 |
MARTON - SERVIS s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
14.02.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8/2024_ 9240168
|
odvoz kuchynského odpadu 1/2024
|
144,00 |
s DPH |
Odvoz kuchynského odpadu
|
1/2022 - SZ2022/KE1115
|
07.02.2024 |
ESPIK GROUP s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
21.02.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
7/2024_č.fa 8343336417
|
pevná linka a internet 1/2024
|
39,17 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (CRZ 22.3.2023)
|
3/2023 - 9937675875
|
05.02.2024 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
21.02.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
6/2024_č.fa 8621253326
|
dodávka zemného plynu 2/2024
|
844,00 |
s DPH |
Zmluva o odbere zemného plynu
|
|
02.02.2024 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
21.02.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024_č.fa 2024/001
|
doplatok k strave zamestnancov 1/2024
|
154,38 |
s DPH |
ZP - stravovanie zamestnancov
|
|
01.02.2024 |
ŠJ BERNOLÁKOVA 16, KE |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
21.02.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
190/2023_č.fa 7293377512
|
dodávka elektrickej energie 12/2023
|
1 003,40 |
s DPH |
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
|
5100136750
|
09.01.2024 |
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
19.01.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/005
|
mopy na zmývanie, náhradné návleky
|
88,80 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
ALZA.sk s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/004
|
automatická práčka Samsung, tyčový mixér Tefal
|
528,36 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
ALZA.sk s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
16.02.2024 |