|
|
Objednávka |
2024/035
|
materiál na údržbu - dlažba
|
106,20 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
SIKO KÚPEĽNE a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
02.08.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/032
|
materiál na údržbu (farby, tmely, lepidlá....)
|
192,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
HORNBACH - Baumarkt SK, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
96/2023_č.fa 112311940
|
odvoz kuchynského odpadu 6/2024
|
150,00 |
s DPH |
Odvoz kuchynského odpadu
|
1/2024_SZ2022/KE1115
|
08.07.2024 |
ESPIK GROUP s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
08.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
104/2024_č.fa 24315
|
účtovníctvo a PaM 6/2023
|
70,00 |
s DPH |
Zmluva o zabezpečení rozpočtových činností RO
|
|
11.07.2024 |
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
11.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
103/2024_č.fa 2407000771
|
aktualizácia ŠJ4 + prihlasovanie cez eskoly.sk
|
111,60 |
s DPH |
2024/032
|
|
10.07.2024 |
SOFT - GL, spol.s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
11.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
102/2024_č.fa 8352696378
|
služby mobilnej siete 6/2024
|
23,40 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (CRZ 22.3.2023)
|
3/2023 - 9937675875
|
10.07.2024 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
11.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
101/2024_č.fa 2400018
|
dodávka tepelnej energie 6/2024
|
842,60 |
s DPH |
Dohoda o rozúčtovaní dodávky tepelnej energie odberného miesta ÚK Bernolákova 16
|
7/2023
|
08.07.2024 |
ZŠ BERNOLÁKOVA 16 |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
11.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
100/2024_č.fa 2400015
|
vodné stočné 3-6/2024
|
2 015,09 |
s DPH |
Dohoda o rozúčtovaní vody
|
|
08.07.2024 |
ZŠ BERNOLÁKOVA 16 |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
11.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
99/2024_č.fa 9035887129
|
materiál na údržbu (farby, tmely, lepidlá....)
|
191,60 |
s DPH |
2024/033
|
|
08.07.2024 |
HORNBACH - Baumarkt SK, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
02.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
98/2024_č.fa 8352300955
|
pevná linka a internet 6/2024
|
40,08 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (CRZ 22.3.2023)
|
3/2023 - 9937675875
|
08.07.2024 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
08.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
97/2024_č.fa 7293855059
|
dodávka elektrickej energie 6/2024
|
1 210,22 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny 13.4.2024
|
2/2024
|
08.07.2024 |
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
08.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
83/2024_č.fa 300403999
|
pracovné odevy (ŠD)
|
125,92 |
s DPH |
2024/022
|
|
24.06.2024 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
24.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
81/2024_č.fa 24036
|
pracovné odevy (ŠD)
|
1 882,92 |
s DPH |
2024/023
|
|
21.06.2024 |
Vladimír Jurko - JURTEX |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
21.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
50/2024_č.fa 2400136
|
oprava škrabky
|
2024/007 |
s DPH |
2024/007
|
|
16.04.2024 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
24.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
57/2024_č.fa 8611715048
|
dodávka zemného plynu 5/2024
|
167,00 |
s DPH |
Zmluva o odbere zemného plynu
|
|
02.05.2024 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
13.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
65/2024_č.fa 2400220
|
opravy strojov na zariadení
|
149,64 |
s DPH |
2024/007
|
|
20.05.2024 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
22.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
64/2024_č.fa 24193
|
VO potraviny
|
1 800,00 |
s DPH |
2024/001
|
2/2019
|
17.05.2024 |
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
17.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
63/2024_č.fa 24233
|
účtovníctvo a PaM 4/2024
|
70,00 |
s DPH |
Zmluva o zabezpečení rozpočtových činností RO
|
|
17.05.2024 |
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
17.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
62/2024_č.fa 24135
|
účtovníctvo a PaM 3/2024
|
70,00 |
s DPH |
Zmluva o zabezpečení rozpočtových činností RO
|
|
13.05.2024 |
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
13.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
61/2024_č. fa 2400011
|
dodávka tepelnej energie 4/2024
|
1 307,43 |
s DPH |
Dohoda o rozúčtovaní dodávky tepelnej energie odberného miesta ÚK Bernolákova 16
|
7/2023
|
10.05.2024 |
ZŠ BERNOLÁKOVA 16 |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
13.05.2024 |
10.06.2024 |