|
Faktúra |
167/2024_č.fa 202403
|
plánovaná revízia elektroinštalácie a elektrospotrebičov
|
976,32 |
s DPH |
2024/059
|
|
02.12.2024 |
MOVYROB, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
02.12.2024 |
19.12.2024 |
|
Faktúra |
168/2024_č.fa 5100026766
|
dodávka zemného plynu 12/2024
|
817,00 |
s DPH |
Zmluva o odbere zemného plynu
|
|
02.12.2024 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
02.12.2024 |
19.12.2024 |
|
Faktúra |
169/2024_č.fa 2024/034
|
doplatok k strave zamestnancov 11/2023
|
204,60 |
s DPH |
ZP - stravovanie zamestnancov
|
|
02.12.2024 |
ŠJ BERNOLÁKOVA 16, KE |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
02.12.2024 |
19.12.2024 |
|
Objednávka |
2024/065
|
perlátor na batérie
|
25,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
ELEMENT DESIGN, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
02.12.2024 |
|
Objednávka |
2024/064
|
porevízne opravy
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
ING.MIROSLAV MULARČÍK - MOVYROB |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
02.12.2024 |
|
Objednávka |
2024/063
|
tonery HP (ŠD)
|
400,80 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
INTERNETMANIA SK, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
29.11.2024 |
|
Faktúra |
165/2024_č.fa 2420801878
|
tonery HP (ŠD)
|
399,51 |
s DPH |
2024/063
|
|
29.11.2024 |
INTERNETMANIA SK, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
29.11.2024 |
09.12.2024 |
|
Faktúra |
164/2024_č.fa 524322069
|
overenie váhy
|
84,00 |
s DPH |
2024/062
|
|
29.11.2024 |
SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLÓGIA n.o. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
29.11.2024 |
09.12.2024 |
|
Faktúra |
163/2024_č.fa 2400628
|
oprava robota a umývačky
|
709,44 |
s DPH |
2024/025, 2024/052
|
|
27.11.2024 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
27.11.2024 |
09.12.2024 |
|
Faktúra |
162/2024_č.fa 20241127
|
vypracovanie GAP analýzy - kybernetická bezpečnosť
|
300,00 |
s DPH |
2024/051
|
|
27.11.2024 |
CUBS plus, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
27.11.2024 |
09.12.2024 |
|
Objednávka |
2024/060
|
revízia vzduchotechniky 2024
|
300,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
VZTmont, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
29.11.2024 |
|
Objednávka |
2024/061
|
revízia plynu
|
250,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
AZEKO s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
29.11.2024 |
|
Objednávka |
2024/062
|
overenie váhy
|
84,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLÓGIA n.o. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
29.11.2024 |
|
Faktúra |
161/2024_č.fa 8359278357
|
pevná linka a internet 10/2024
|
40,08 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (CRZ 22.3.2023)
|
3/2023 - 9937675875
|
21.11.2024 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
21.11.2024 |
09.12.2024 |
|
Objednávka |
2024/059
|
revízia elektroinštalácie a elektrických zariadení
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
MOVYROB, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
29.11.2024 |
|
Faktúra |
160/2024_č.fa 24584
|
účtovníctvo a PaM 10/2024
|
70,00 |
s DPH |
Zmluva o zabezpečení rozpočtových činností RO
|
|
15.11.2024 |
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
19.11.2024 |
09.12.2024 |
|
Faktúra |
159/2024_č.fa 5406592471
|
čistiace prostriedky (ŠD)
|
302,19 |
s DPH |
2024/057
|
|
14.11.2024 |
ALZA.sk s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
19.11.2024 |
09.12.2024 |
|
Objednávka |
2024/055
|
kancelárske potreby (ŠD)
|
198,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
LAMITEC, spol. s r.o. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
13.11.2024 |
|
Objednávka |
2024/058
|
čistiace prostriedky (ŠD)
|
840,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
DIMARKO, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
13.11.2024 |
|
Faktúra |
158/2024_č.fa 2417310
|
čistiace prostriedky (ŠD)
|
830,95 |
s DPH |
2024/058
|
|
11.11.2024 |
DIMARKO, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
11.11.2024 |
04.12.2024 |