|
Faktúra |
21/2025_č.fa 202002252
|
pracovná obuv (ŠD)
|
163,36 |
s DPH |
ŠJ/5/2025
|
|
14.02.2025 |
ĽUBICA, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
14.02.2025 |
03.03.2025 |
|
Faktúra |
20/2025_č.fa 250102975
|
čistiace prostriedky (ŠD)
|
368,05 |
s DPH |
ŠJ/2/2025
|
|
14.02.2025 |
WORLDOFFICE, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
14.02.2025 |
03.03.2025 |
|
Faktúra |
19/2025_č.fa 2500005
|
dodávka tepelnej energie 1/2025
|
2 052.71 |
s DPH |
Dohoda o rozúčtovaní dodávky tepelnej energie odberného miesta ÚK Bernolákova 16
|
|
14.02.2025 |
ZŠ BERNOLÁKOVA 16 |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
24.02.2025 |
11.03.2025 |
|
Faktúra |
18/2025_č.fa 20250747
|
zodpovedná osoba GDPR 2/2025
|
23,37 |
s DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti OOÚ - zodpovedná osoba
|
14/2018
|
14.02.2025 |
CUBS plus, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
24.02.2025 |
11.03.2025 |
|
Objednávka |
ŠJ/5/2025
|
pracovná obuv (ŠD)
|
167,71 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
ĽUBICA s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
14.02.2025 |
|
Objednávka |
ŠJ/4/2025
|
pracovné odevy pre nových zamestnancov (ŠD)
|
430,50 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
14.02.2025 |
|
Faktúra |
17/2025_č.fa 20250395
|
kyberbezpčnosť 2/25
|
23,37 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb (bezpečnostné opatrenia informačných technológií verej.správy)
|
https://www.crz.gov.sk/zmluva/9982533/
|
12.02.2025 |
CUBS plus, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
24.02.2025 |
11.03.2025 |
|
Faktúra |
16/2025_č.fa 7294481347
|
dodávka elektrickej energie 1/2025
|
897,58 |
s DPH |
Zmluva (mesto KE)
|
|
12.02.2025 |
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
24.02.2025 |
11.03.2025 |
|
Faktúra |
15/2025_8364371710
|
služby mobilnej siete 1/2025
|
23,99 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - paušál 24
|
4/2023_2108191000
|
10.02.2025 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
24.02.2025 |
11.03.2025 |
|
Objednávka |
ŠJ/3/2025
|
mlynček na mäso (ŠD)
|
1 167.27 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
14.02.2025 |
|
Faktúra |
14/2025_č.fa 8412500900
|
Vema 2/25-1/26
|
378,10 |
s DPH |
Zmluva
|
|
07.02.2025 |
SEYFOR Slovensko, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
24.02.2025 |
11.03.2025 |
|
Faktúra |
13/2025_č.fa 8364057741
|
pevná linka a internet 1/2025
|
41,29 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (CRZ 22.3.2023)
|
3/2023 - 9937675875
|
04.02.2025 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
07.02.2025 |
03.03.2025 |
|
Objednávka |
ŠJ/2/2025
|
čistiace potreby (ŠD)
|
369,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
WORLDOFFICE, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
07.02.2025 |
|
Faktúra |
10/2025_č.fa 5100026766
|
dodávka zemného plynu 2/2025
|
708,00 |
s DPH |
Zmluva o odbere zemného plynu
|
https://crz.gov.sk/zmluva/10364906/
|
03.02.2025 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
24.02.2025 |
11.03.2025 |
|
Faktúra |
9/2025_č.fa 2500008717
|
kancelárske potreby (ŠD)
|
74,06 |
s DPH |
ŠJ/1/2025
|
|
03.02.2025 |
LAMITEC, spol. s r.o. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
07.02.2025 |
03.03.2025 |
|
Faktúra |
11/2025_č.fa 4/2025
|
doplatok k strave zamestnancov 2/2025
|
186,00 |
s DPH |
ZP - stravovanie zamestnancov
|
|
03.02.2025 |
ŠJ BERNOLÁKOVA 16, KE |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
07.02.2025 |
03.03.2025 |
|
Faktúra |
12/2025_č.fa 112500293
|
výkony služieb TZ - odvoz papiera 1/2025
|
34,07 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. ZM-KO-OD-21-0630_SZ/TZ
|
16/2024
|
03.02.2025 |
KOSIT a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
07.02.2025 |
03.03.2025 |
|
Objednávka |
ŠJ/1/2025
|
kancelárske potreby (ŠD)
|
74,53 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
LAMITEC, spol. s r.o. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
07.02.2025 |
|
Faktúra |
7/2025_č.fa 99250047
|
online evidencia odpadov 2025
|
31,98 |
s DPH |
Odvoz kuchynského odpadu
|
https://crz.gov.sk/zmluva/8938549/
|
27.01.2025 |
ESPIK GROUP s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
22.01.2025 |
07.02.2025 |
|
Faktúra |
8/2025_č.fa 8182384538
|
dodávka plynu 1/2025
|
731,00 |
s DPH |
Zmluva o odbere zemného plynu
|
https://crz.gov.sk/zmluva/10364906/
|
22.01.2025 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
25.02.2025 |
07.02.2025 |